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2016年度ag亚洲官网决算公开

作者:sz 来源:ag亚洲官网 发布时间:2017-09-28 15:06 点击数:
 

 

 
2016年度ag亚洲官网决算公开
第一部分 部门概况
一、       主要职能
二、       部门决算单位构成情况
三、       2016年度主要工作完成情况
第二部分 ag亚洲官网2016年度部门决算表
一、    收入支出决算总表
二、    收入决算表
三、    支出决算表
四、    财政拨款收入支出决算总表
五、    财政拨款支出决算表
六、    财政拨款基本支出决算表
七、    一般公共预算财政拨款支出决算表
八、    一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、    一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、         机关运行经费支出决算表
十二、         政府采购支出决算表
第三部分 ag亚洲官网2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
 
 
 
第一部分 部门概况
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生,让学生获得基本的基础知识,尽可能培养其自学能力!
二、部门决算单位构成情况
1、内设机构:校长室、财务室、总务处
    2、下属单位:无
三、2015年度主要工作完成情况
ag亚洲官网在县委县政府及县教育局的关心支持下,通过全体人员的齐心协力、求真务实、不懈的努力,取得了阶段性的成果。
一、德育队伍健全,德育活动丰富多彩,德育实效性强,团队配合密切,学生主人翁意识增强。
  1、坚持不懈加强德育队伍建设 
  德育队伍素质的高低直接决定着德育工作的质量的高低,因此,加强德育队伍建设始终是我校德育工作的重点。为了提高德育队伍的整体素质,我们主要做了如下工作:不定期召开班主任工作会议,有针对性地分析评价全校各班班主任工作情况,指出不足,提出改进要求和措施,加强对各班常规管理的指导,及时传达和落实学校工作要求,提高班主任工作的实效性。
  2、开展丰富多采的且具有时代鲜明特征的文体活动 
  开展丰富多采具有鲜明时代特征的活动,丰富了校园文化生活,培养了学生的时代精神,使德育工作达到寓教于乐的效果。我们组织举办第四届春季田径运动会及球类比赛等,这些文体活动给校园文化生活注入新的活力,使学生有机会展现自我的舞台,为良好校风地形成起到潜移默化的作用。
   3、强化基础文明训练,着力提高学生的文明素质
  (1)积极开拓班会活动的教育功能。本学期,督促班主任开展主题班会活动。 
  (2)健全和完善班级考核制度。继续坚持“三比”评比机制,加强班级值周制度,严格按照班级管理考核内容,坚持每天检查记录,及时公布考核结果,从机制上增强创建文明班级、争做文明学生的自觉性。 
  二、教学活动内容丰富,考核评价方法科学,教师继续教育、校本培训正常开展。
  1、加强教学过程管理,优化教学评价体系,不断提高教学质量。
  学期初,各科任教师制定一份详细、符合实际的教学计划和教学进度表,第二周召开了教研组长会议,分析本学期的教学工作重点,布置了教学任务。
  本学期继续以课堂常规教学为重点,提高课堂教学效率。按照ag国际外汇|优惠工作计划与教学常规检查方案进行管理,教学工作有头有序,有章可循。每月进行一次教学常规检查,既讲求效率又不流于形式。对好的现象提出表扬,对不良现象提出教育批评。大部分教师都写详案,不但能备教材,还备学生,各目标明确。听课方面也极少有教师仅仅是为了应付检查而听课,更可贵的是一些新老师在听课后能积极、主动地去找有关的老师去交流、找差距、谈体会。为了规范课堂教学常规要求,强化教师对自己教学行为的分析、改进建立师生互评机制,使教师从多渠道获得改进教学行为的信息。
  2、积极开展教科研活动,努力健全教研组建设,提高教学服务质量。
  教研组是教学与科研工作的基层机构,是实施教学的基本单元。抓好教研组工作,正常开展教研组活动,丰富活动内容,对提高教学质量起积极的作用。本学期ag国际外汇|优惠定期召开教研组长会议,指导教研组开展各项教研活动,充分调动教研组长和全体教师的工作热情,努力克服我校学生基础差给教学、教研活动带来的困难,营造良好的教研氛围,发挥群体力量和集体智慧。本学期各教研组正常开展每两周一次的教研组活动,做到保时、保效、保质。活动有内容,过程有记录,任务有落实。各教研组结合新课程改革在全国推开的有利时机,积极用新理念研究课标、教材、学生、探究教法、学法。
  3、加强师资队伍建设,促进教师自身素质提高。
  (1).继续开展帮教活动,“以老带新,以新促老”。我校青年教师较多,青年教师培养已经成为教师队伍建设的重点。通过听课、评课,反馈教学情况,使新教师比较迅速地成长起来。
  (2).加强校本培训,不断提高教师业务素养。各教研组根据各自的学科特点举行了各种组内校本培训。
  4、充分发挥考试功能,促进教学质量的提高。
  通过考试能检测教学质量,反馈教学中存在的问题,为今后的教学提供依据,指明方向。
  (1)、做好考试组织工作。本学期由ag国际外汇|优惠组织期中、期末和初三中考模拟考。 
  (2)、做好考后分析工作。各年级段组织针对学生的成绩分析会,各教研组、组织教师分析学生答题情况,总结经验,找出差距,制定措施,寻求对策。
  三、后勤工作分工明确,责任到位,为教学一线提供优质服务。
    1、认真做好学校经费预决算报告,管理好财务工作
  根据学校的现有资金做好预、决算的工作,把有限的经费用到学校最需要的地方,根据预算专款专用,决不因经费困难而拖了教学工作的后腿。严格按照上级有关文件精神,认真执行财经制度,合理使用财力,减少浪费,增收节支。
  2、做好后勤部门职工的管理
  尽量提高后勤部门职工的整体素质,是后勤工作的首要条件,加强了对职工的思想政治教育,关心职工的业务工作情况,做好学校的安全保卫工作,努力完成疫情防治工作、卫生消毒工作、住宿生管理工作;加大师生伙食监督力度和学校交给的其他各项任务。 
  四、党支部工作责任明确,经常性地组织全体教职工进行政治学习,不定期召开党员民主生活会,找差距、缺点,使党员教师不断地剖析自己,进行批评和自我批评。 
  五、工会工作措施的到位,工作责任心强。工会一班人经常深入群众,关心群众生活,解决群众普遍存在的问题。对有困难的教师问寒问暖,使教师能安心、全心地工作,开展丰富多样的职工文体活动,丰富了职工业务生活。
  总之,经过一学期全体师生的共同努力我们取得了可喜可贺的成绩,但也有着不少的问题。我们学校的发展还需全体教职员工精诚团结,继续发扬艰苦奋斗的精神,为我校可持续发展继续努力。
 
第二部分 ag亚洲官网2016年度部门决算表
具体公开表样附后。

ag亚洲官网2016年度部门决算表


第三部分  ag亚洲官网2016年度决算情况说明
 
一、收入支出总体情况说明
ag亚洲官网2016年度收入、支出总计2473.35    万元,与上年相比收、支总计各增加  921.43  万元,增长(减少) 59  %。主要原因是:人员的增加和工资的调整。其中:
(一)收入总计 2473.35  万元。包括:
1.财政拨款收入  2473.35  万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 921.43   万元,增长 59 %。主要原因是人员的增加和工资的调整。
2.上级补助收入  0  万元,与上年一致。
3.事业收入   0  万元,与上年一致。
4.经营收入  0  万元,与上年一致。
5.附属单位上缴收入   0  万元,与上年一致。
6.其他收入  0  万元,与上年一致。
7.用事业基金弥补收支差额  0  万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
8.年初结转和结余   0   万元。
(二)支出总计  2473.35  万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出 2473.35 万元,主要用于人员经费和学校各项开支。与上年相比增加  921.43  万元,增长 59 %。主要原因是人员的增加和工资的调整。
2.公共安全(类)支出  0  万元,与上年一致。
3.结余分配  0  万元,与上年一致。
4.年末结转和结余  0  万元,与上年一致。
二、收入决算情况说明
ag亚洲官网本年收入合计 2473.35 万元,其中:财政拨款收入2743.35 万元,占100 %;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入0 万元,占 0 %;经营收入0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占%。
三、支出决算情况说明
ag亚洲官网本年支出合计2473.35  万元,其中:基本支出  2473.35 万元,占  100 %;项目支出  0  万元,占 0 %;经营支
0 万元,占0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
ag亚洲官网2016年度财政拨款收、支总决算 2473.35  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加921.43 万元,增长59%。主要原因是人员的增加和工资的调整。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。ag亚洲官网2016年财政拨款支出2473.35万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出增加 921.43  万元,增长59%。主要原因是:人员的增加和工资的调整。
ag亚洲官网2016年度财政拨款支出年初预算为1650.81万元,支出决算为 2473.35 万元,完成年初预算的150%。决算数大于年初预算的主要原因是人员的增加和工资的调整。
(一)一般公共服务(类)
1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。
(二)公共安全(类)
1.公安(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
ag亚洲官网2016年度财政拨款基本支出 2473.35  万元,其中:
(一)人员经费  2176.08  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 297.27  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。ag亚洲官网2016年一般公共预算财政拨款支出  2473.35 万元,与上年相比增加 921.43  万元,增长  59 %。主要原因是:人员的增加和工资的调整。
ag亚洲官网2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  1650.81 万元,支出决算为 2473.35 万元,完成年初预算的 150 %。决算数大于(小于)年初预算的主要原因:是人员的增加和工资的调整。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
ag亚洲官网2016年度一般公共预算财政拨款基本支出  2473.35 万元,其中:
(一)人员经费  2176.08  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 297.27  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
ag亚洲官网2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出  0 万元,占“三公”经费的%;公务用车购置及运行费支出  0 万元,占“三公”经费的 0   %;公务接待费支出   3    万元,占“三公”经费的  100 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组  0 个,累计人次。
2.公务用车购置及运行费支出万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出万元,本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车  0 辆。
(2)公务用车运行维护费决算支出 0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少)  0 万元; 2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量  0 辆。
3.公务接待费万元。其中:
(1)外事接待支出万元,完成预算的 0   %,比上年决算增加(减少)  0 万元; 2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待   批次,人次。
(2)国内公务接待支出万元,完成预算的 86   %,比上年决算减少  2 万元,主要原因为节约开支;决算数小于预算数的主要原因节约开支。国内公务接待主要为接待校际间交流等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 50  批次,  400 人次。主要为接待:兄弟学校。
ag亚洲官网2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出万元,完成预算的 0   %,比上年决算减少1 万元,主要原因为学校没接待各种会议; 2016 年度全年召开会议  0 个,参加会议  0 人次。
ag亚洲官网2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 10  万元,完成预算的  250  %,比上年决算增加5.9万元,主要原因为教师培训增加;决算数小于(大于)预算数的主要原因教师培训增加。2016 年度全年组织培训  30 个,组织培训 310  人次。主要为培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
ag亚洲官网2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算  0 万元,本年支出决算  0 万元,年末结转和结余  0 万元。具体支出情况如下:
1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算 0 万元。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出  0 万元与上年一致。
(二)政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额  0 万元,其中:政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额万元,占政府采购支出总额的 0 %。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会ag游戏客服|首页用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
 
 

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